| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z01335C0AA |
Saldo fattura n. 60/PA del 06/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13553501001 FEEL BOOKS S.R.L.S. |
645.84 |
645.84 |
- 13553501001 FEEL BOOKS S.R.L.S.
|
2021-12-02 |
2021-12-07 |
| Z043068D32 |
Noleggio fotocopiatrice Via Zucchi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. |
828.00 |
207.00 |
- 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
|
2021-05-03 |
2021-12-14 |
| Z0B335C06B |
Saldo fattura n.I06/000092 del 06/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07633360966 LIBRACCIO OUTLET SRL |
1056.57 |
1056.57 |
- 07633360966 LIBRACCIO OUTLET SRL
|
2021-12-02 |
2021-12-07 |
| Z15335C02C |
Saldo fattura n. GD0000050 del 07/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02591561200 LIBRERIE COOP. SPA |
1182.94 |
1177.69 |
- 02591561200 LIBRERIE COOP. SPA
|
2021-12-02 |
2021-12-07 |
| Z162FF6797 |
B.O. per rinnovo contratto Axios 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11247391003 Desk Italia s.r.l. |
2585.00 |
2585.00 |
- 11247391003 Desk Italia s.r.l.
|
2020-12-30 |
2021-12-31 |
| Z243127837 |
Saldo fattura 178 del 29/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLJLSN84S03L483C NuvolaPoint di Flajs Alessandro |
415.38 |
415.38 |
- FLJLSN84S03L483C NuvolaPoint di Flajs Alessandro
|
2021-03-30 |
|
| Z3F2DF5278 |
B.O. badge |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11247391003 Desk Italia s.r.l. |
2131.00 |
2131.00 |
- 11247391003 Desk Italia s.r.l.
|
2020-12-30 |
2021-12-31 |
| Z4232C8F69 |
Saldo fattura n. 182/PA del 31/08/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08155160966 WICON ITALIA SRL |
190.00 |
190.00 |
- 08155160966 WICON ITALIA SRL
|
2021-10-18 |
2021-10-19 |
| Z4431481A0 |
Saldo della fattura n. 9 del 09/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11592031006 OTTIMOMASSIMO S.R.L. |
1338.22 |
1338.22 |
- 11592031006 OTTIMOMASSIMO S.R.L.
|
2021-05-04 |
2021-05-26 |
| Z45322D8C5 |
Saldo fattura 21F025000826 del 15/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08536570156 LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.p.A. |
640.80 |
640.80 |
- 08536570156 LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.p.A.
|
2021-07-19 |
2021-08-27 |
| Z4630872AB |
Saldo fattura n. 25/F del 12/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11247391003 Desk Italia s.r.l. |
300.00 |
300.00 |
- 11247391003 Desk Italia s.r.l.
|
2021-04-14 |
2021-04-15 |
| Z6F3068D9A |
Noleggio fotocopiatrice Via Garibaldi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. |
1080.00 |
270.00 |
- 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
|
2021-05-03 |
2021-10-19 |
| Z7D2BAF8E2 |
Saldo fattura n. 1010627530 del 29/07/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. |
1409.73 |
134.26 |
- 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
|
2020-07-30 |
|
| Z7E3178824 |
Connessione Sede centrale ORDINE 6143237 del 22/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02517580920 WIND TRE SPA |
1663.06 |
1615.12 |
|
2021-07-05 |
2021-11-10 |
| Z7E31D0331 |
Saldo fattura n.98000588 del 23/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07415430011 PEARSON ITALIA S.p.A. |
1500.00 |
1500.00 |
- 07415430011 PEARSON ITALIA S.p.A.
|
2021-10-22 |
2021-12-14 |
| Z7E334893B |
Saldo fattura n. 202-002690 del 15/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE- LAZIO COOPERATIVA SOCIALE |
2635.62 |
0.00 |
- 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE- LAZIO COOPERATIVA SOCIALE
|
2021-12-28 |
|
| Z833125CE0 |
Saldo fattura nl. 21FE0076 del 14/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02796620231 IGENA SRL |
870.00 |
870.00 |
|
2021-04-15 |
|
| Z852F3B9AA |
Compento spettante esperto esterno per servizio di psicologia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRJFBL78D50L182A TROJANI FABIOLA |
1600.00 |
1600.00 |
- TRJFBL78D50L182A TROJANI FABIOLA
|
2020-12-31 |
2021-06-09 |
| Z9B27DBD64 |
Conto Contrattuale 301011474-001 N. documento 8719030877 del 04/02/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 Poste Italiane Spa - Area Log.ca Terr.le ALT Centr |
65.43 |
65.43 |
- 97103880585 Poste Italiane Spa - Area Log.ca Terr.le ALT Centr
|
2019-04-09 |
|
| Z9E319F58F |
Saldo fattura n. 163/F del 17/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11247391003 Desk Italia s.r.l. |
220.00 |
220.00 |
- 11247391003 Desk Italia s.r.l.
|
2021-05-18 |
|
| ZA8335C093 |
Saldo fattura n. 30 del 07/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08251260587 CESIA DI MARINA VIGANEGO E GIANCARLO PICCARDO SNC |
1237.11 |
1237.11 |
- 08251260587 CESIA DI MARINA VIGANEGO E GIANCARLO PICCARDO SNC
|
2021-12-02 |
2021-12-07 |
| ZAA322AC6B |
Saldo fattura n. 98500104 del 22/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07415430011 PEARSON ITALIA S.p.A. |
9444.00 |
8250.28 |
- 07415430011 PEARSON ITALIA S.p.A.
|
2021-07-29 |
2021-12-07 |
| ZB530FAA60 |
Fattura n. 2100029 del 21/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05352580962 CISALFA |
362.46 |
362.46 |
|
2021-04-23 |
2021-05-10 |
| ZB63183FE0 |
Saldo fattura n. 45 del 19/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BGSNGL59C19C781D UPS ENERGY DI ANGELO BIGOSSI |
200.00 |
200.00 |
- BGSNGL59C19C781D UPS ENERGY DI ANGELO BIGOSSI
|
2021-05-20 |
2021-05-26 |
| ZCE315836D |
Saldo fattura n. 43554 del 29/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 MEDIA DIRECT SRL |
218.00 |
218.00 |
- 02409740244 MEDIA DIRECT SRL
|
2021-04-30 |
2021-05-10 |
| ZCF31261AC |
Saldo della fattura n. 10 del 02/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MGRMNL73T23C351C EMANUELE MAUGERI |
450.00 |
450.00 |
- MGRMNL73T23C351C EMANUELE MAUGERI
|
2021-04-13 |
2021-04-15 |
| ZCF336AE8E |
Saldo fattura n.VP/0017096 del 14/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13303580156 CORPORATE EXPRESS SRL |
458.00 |
458.00 |
- 13303580156 CORPORATE EXPRESS SRL
|
2021-10-19 |
|
| ZD72F2B07D |
B.O. per acquisto separatore da tavolo plexiglass parafiato |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04293631000 CARTOTEC 92 S.A.S. |
97.00 |
97.00 |
- 04293631000 CARTOTEC 92 S.A.S.
|
2020-12-30 |
2021-12-31 |
| ZD81708DE6 |
ORDINE 2517100 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
2766.60 |
414.99 |
- 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
|
2015-12-21 |
|
| ZE130DD9BA |
Abbonamento dirigere la scuola 2021 e Amministrare la scuola 2021 - cod. cliente 3200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI SRL TORINO |
140.00 |
0.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI SRL TORINO
|
2021-03-03 |
|
| ZE43192CCD |
Saldo fattura n. 2021200423 del 30/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80009810484 GIUNTI EDITORE SPA |
139.98 |
139.98 |
- 80009810484 GIUNTI EDITORE SPA
|
2021-05-05 |
2021-05-10 |
| ZEF31479CA |
Connessione Plesso di Campolimpido Ordine 6116232 del 13/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02517580920 WIND TRE SPA |
872.70 |
213.18 |
|
2021-07-05 |
2021-11-10 |
| ZF817443C6 |
N. ordine 2542149 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
2096.40 |
314.43 |
- 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
|
2015-12-21 |
|